問題已解決

老師,6月有銷售一筆業(yè)務(wù),已經(jīng)開發(fā)票,已經(jīng)報稅了,也交了增值稅和印花稅,現(xiàn)在7月要取消這筆業(yè)務(wù),應(yīng)該怎樣處理呢?

84784973| 提問時間:07/20 08:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
?您好!很高興為您解答,請稍等
07/20 08:51
廖君老師
07/20 09:00
您好,7月開紅字發(fā)票,做賬也是負(fù)數(shù)分錄,申報時7月正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后的金額申報,沒有特別的處理,附表1是自動讀入的。附加稅也是自動計算申報的
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