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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年誤繳多繳的增值稅退回的,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
07/19 20:50
84784987
07/19 20:55
不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
廖君老師
07/19 21:09
您好,誤繳多繳的話我們的??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額的,現(xiàn)在這個(gè)分錄才把余額沖平了嘛
84784987
07/19 21:12
我應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有余額
廖君老師
07/19 21:15
哦哦,那咱也不要入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)科目也是要交增值 稅的,直接沖減 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(選這個(gè)科目的原因是因?yàn)榘l(fā)生的頻率比較高),我們?nèi)〉玫陌l(fā)票要么就是進(jìn)項(xiàng)稅,要么就是成本費(fèi)用科目,這里沖費(fèi)用科目是可以的)
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