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公司前幾任的一個會計(jì),科目設(shè)了應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,導(dǎo)致現(xiàn)在后來就只用應(yīng)收應(yīng)付,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付金額少,預(yù)付預(yù)收負(fù)數(shù)!怎么調(diào)賬

84785045| 提問時間:07/18 20:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 預(yù)付貸方余額科目填到應(yīng)付賬款欄次 預(yù)收賬款借方科目填到應(yīng)收賬款欄次
07/18 20:59
84785045
07/18 21:01
賬面需要調(diào)整嗎
bamboo老師
07/18 21:18
賬面不需要調(diào)整的哈 資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置調(diào)整一下就好了
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