問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下可以自己增設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額”科目嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:07/18 16:57
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以自己增設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額”科目
07/18 16:57
84785029
07/18 17:00
只要一二級(jí)科目不動(dòng),三級(jí)科目可以根據(jù)自己怎么方便怎么設(shè)置是嗎?
文文老師
07/18 17:03
是的,你的理解是對(duì)的。
84785029
07/18 17:19
對(duì)方紅沖了多付工程款的發(fā)票,7月份款項(xiàng)退回了我們公司。1月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,7月份賬務(wù)處理時(shí)是直接做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖嗎?
文文老師
07/18 17:58
7月份賬務(wù)處理時(shí)是直接做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖,可以
84785029
07/18 18:26
7月本公司紅沖3月開(kāi)給甲公司的發(fā)票,款項(xiàng)已退回甲公司,7月也是同樣的紅沖銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?紅沖銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)元,紅沖進(jìn)行5千元,那7月份就不用交增值稅了吧
文文老師
07/18 18:57
是的,7月份就不用交增值稅了
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