問題已解決
老師,請問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下可以自己增設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未勾選進(jìn)項稅額”科目嗎?
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速問速答可以自己增設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未勾選進(jìn)項稅額”科目
07/18 16:57
84785029
07/18 17:00
只要一二級科目不動,三級科目可以根據(jù)自己怎么方便怎么設(shè)置是嗎?
文文老師
07/18 17:03
是的,你的理解是對的。
84785029
07/18 17:19
對方紅沖了多付工程款的發(fā)票,7月份款項退回了我們公司。1月份做了進(jìn)項稅額抵扣,7月份賬務(wù)處理時是直接做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)紅沖嗎?
文文老師
07/18 17:58
7月份賬務(wù)處理時是直接做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)紅沖,可以
84785029
07/18 18:26
7月本公司紅沖3月開給甲公司的發(fā)票,款項已退回甲公司,7月也是同樣的紅沖銷項稅嗎?紅沖銷項1萬元,紅沖進(jìn)行5千元,那7月份就不用交增值稅了吧
文文老師
07/18 18:57
是的,7月份就不用交增值稅了
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