問題已解決

老師,對公付款了對方?jīng)]給開發(fā)票,時間久了也聯(lián)系不上對方了,這個預(yù)付賬款怎么清理

84785014| 提問時間:07/17 10:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧
07/17 10:20
84785014
07/17 10:21
那已開票未收到款的這部分怎么清理
劉艷紅老師
07/17 10:22
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
84785014
07/17 10:23
已開票未收款的要經(jīng)過壞賬準(zhǔn)備這個科目嗎?
劉艷紅老師
07/17 10:25
可以做壞賬處理,但要有證據(jù)才可以抵扣,你也可以按我前面寫的那個分錄
84785014
07/17 10:26
營業(yè)外支出是不可以稅前扣除的是嗎?
劉艷紅老師
07/17 10:27
如果有證明,對方公司注銷或做清算是可以的
84785014
07/17 10:27
其他不可以是嗎?
劉艷紅老師
07/17 10:28
對的,這種稅法是認(rèn)可的
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