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老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額,月末還怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785011| 提問時(shí)間:07/16 16:08
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
07/16 16:09
84785011
07/16 16:58
但是七月交了六月增值稅后,未交增值稅科目期末余額會(huì)形成貸方負(fù)數(shù)
文文老師
07/16 17:31
三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后,還是貸方負(fù)數(shù)
84785011
07/17 10:35
謝謝,已經(jīng)解決了
文文老師
07/17 10:37
好的,祝你工作順利!
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