問(wèn)題已解決

老師你好,我公司技術(shù)服務(wù)企業(yè),收到一張開(kāi)的食品的專(zhuān)用發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候把這張票也抵扣了,按抵扣后的增值稅繳納的稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,該如何處理?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:07/15 15:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借管理費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
07/15 15:12
84785014
07/15 15:13
下月報(bào)稅時(shí)該怎么處理?
家權(quán)老師
07/15 15:15
直接在這個(gè)月申報(bào)時(shí)附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785014
07/15 15:16
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
07/15 15:18
不客氣,祝你工作順利!
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