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老師,公司購買手機送客戶,賣手機的商家已經(jīng)開了專票,這種情況怎么辦

84784990| 提問時間:07/14 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 贈送出去借銷售費用 貸庫存商品 銷項稅額
07/14 17:13
84784990
07/14 17:16
視同銷售?
84784990
07/14 17:18
在稅務局 里面收到一張專票? ?那我填增值稅的銷售時 把這部分錢加上?
84784990
07/14 17:23
借:庫存商品~手機 11245.13 應交稅費~應交增值稅進 1461.87 貸:銀行存款 12707 送出去時候:借:銷售費用 11245.13 貸:庫存商品~手機11245.13 應交稅費~應交增值稅~銷141.87?? 進和銷一樣啊 不用交稅?
郭老師
07/14 17:27
是的,對的,是這么做的 市場價格和你入庫價格是一樣的嗎?如果是的話,那就是一樣的。
84784990
07/14 17:33
那意思是我抵扣了進項 我還不用交稅?
84784990
07/14 17:33
不做進項稅額轉(zhuǎn)出?
郭老師
07/14 18:38
不需要進項轉(zhuǎn)出,不用交了。你這不已經(jīng)交了銷項,銷項減進項,按照這個來交增值稅都是一樣的,就是0。
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