問題已解決

你好老師,我們是從代賬接回來(lái)的帳,進(jìn)項(xiàng)稅都沒有做賬等到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了才做入庫(kù)、這樣對(duì)嗎,后面可以按這個(gè)方式來(lái)做賬嗎?

84784955| 提問時(shí)間:07/13 20:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣做的,沒錯(cuò),可以按照這個(gè)方式做的哈
07/13 20:19
84784955
07/13 20:21
老師,我這樣做差成本的話是咋個(gè)去多做成本呢,分錄咋做呢
小鎖老師
07/13 20:21
您好,這個(gè)就是直接? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸? 應(yīng)付賬款,這個(gè)就行
84784955
07/13 20:24
老師 不用做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
小鎖老師
07/13 20:27
做,那個(gè)是做借方,我沒寫那個(gè),借方是有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784955
07/13 20:29
老師 再問下期末要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅到那個(gè)科目呢?
小鎖老師
07/13 20:29
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這個(gè)
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