問題已解決

我是小規(guī)模納稅人,5月份購買了一臺電腦8千,6月7月記賬的時候如何記賬,5月份我記得是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,6月份攤銷嗎還是結(jié)轉(zhuǎn)管理費。

84785015| 提問時間:07/13 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 貸累計折舊
07/13 17:45
84785015
07/13 17:59
累計折舊的時候6月份? 金額除12月再除5年嗎 7月份也是是嗎還是我一下全部金額記管理費用八千累計折舊八千?
郭老師
07/13 17:59
你好,這個只能按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,需填寫固定資產(chǎn)加速折舊表的。
84785015
07/13 18:14
那按月折舊的話,折舊五年,每個月計入分錄,借管理費用八千除12?5 貸折舊費是這樣記嗎
郭老師
07/13 18:17
電腦的話分三年就可以的,沒有設置殘值的情況下,8000÷12÷3
84785015
07/13 18:22
好的,明白了
郭老師
07/13 18:24
不用客氣,周末愉快
84785015
07/13 18:36
那是不是管理費用里面的折舊費還是攤銷費還是長期攤銷費
郭老師
07/13 18:37
你好,管理費用的二級科目可以寫折舊費
84785015
07/13 20:49
這樣記之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,顯示損益類科目,怎么辦,要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫資產(chǎn)負債平平衡
84785015
07/13 20:56
需要寫期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫期末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
07/13 21:29
你好,你把管理費用放到街坊負數(shù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~