問題已解決

我們是小規(guī)模,今天申報時應(yīng)應(yīng)交增值稅跟賬戶上應(yīng)交稅額相差0.1,怎么處理?。?/p>

84784984| 提問時間:07/13 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,差額放到營業(yè)外收支
07/13 13:36
84784984
07/13 13:38
每季度申報后必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
07/13 13:38
你好,你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么業(yè)務(wù)的?
84784984
07/13 13:41
你不是說差額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?是平時四舍五入造成的小金額吧?
郭老師
07/13 13:42
對的,是的,要不你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額不準(zhǔn)確。
84784984
07/13 13:43
每季度申報繳納后應(yīng)交增值稅余額應(yīng)該清零對嗎?
郭老師
07/13 13:45
對的是的,是這么理解的
84784984
07/13 13:46
現(xiàn)在增值稅附加減半收嗎?
郭老師
07/13 13:49
對的是的,還有減半的政策
84784984
07/13 13:52
其實這個應(yīng)繳和賬戶上的差額可以不轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支吧,說不定這個月多下個月少,應(yīng)該是由于四舍五入度造成的吧?
郭老師
07/13 13:54
哦,下個月再做下一個月的就可以的。
郭老師
07/13 13:54
下個月有差額了,如果是相反的話,你再紅沖不就行了。
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