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老師 我們2024年涉及到匯算調增2022年度的匯算清繳 導致了要補繳所得稅,補繳的這部分如何賬務處理老師

84785006| 提問時間:07/12 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款?
07/12 16:08
84785006
07/12 16:10
稅費申報不需要操作什么吧? 我計入未分配利潤可以嗎?
鄒老師
07/12 16:10
你好,其他的不需要做什么操作。 還需要這樣做一筆結轉分錄 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
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