問題已解決
老師 我們2024年涉及到匯算調增2022年度的匯算清繳 導致了要補繳所得稅,補繳的這部分如何賬務處理老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款?
07/12 16:08
84785006
07/12 16:10
稅費申報不需要操作什么吧? 我計入未分配利潤可以嗎?
鄒老師
07/12 16:10
你好,其他的不需要做什么操作。
還需要這樣做一筆結轉分錄
借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
閱讀 118