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老師,零食店去年少申報了收入,今年修改了去年的申報表,交了12000多的增值稅和附加稅,這些稅款應該怎么入賬啊
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速問速答。附加稅的計提分錄
借:稅金及附加—附加稅貸:應交稅費—城市維護建設費貸:應交稅費—教育費附加貸:應交稅費—地方教育費附加
2024 07/12 11:30
小寶老師
2024 07/12 11:31
先這樣子計提,然后繳納的時候沖減應交稅費
84785004
2024 07/12 11:33
增值稅呢???
小寶老師
2024 07/12 11:34
1、進銷差額專入“轉出未交增值稅”
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額? ? ? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(進銷差額差額)
ps:進銷需要合并分錄轉入“轉出未交增值稅”科目,這樣“轉出未交增值稅”科目的貸方發(fā)生額為當期享受政策性優(yōu)惠前,需要繳納的增值稅。合并分錄后方便軟件統(tǒng)計,每期稅收優(yōu)惠前應繳納的增值稅。
2、轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅
84785004
2024 07/12 11:36
老師 你這發(fā)的我看不懂 我問的是:零食店去年少申報了收入,今年修改了去年的申報表,補交了12000多的增值稅 怎么入賬
小寶老師
2024 07/12 11:37
之前沒申報的那塊兒是算到了預收賬款嗎?
84785004
2024 07/12 11:38
什么都沒有做,這是個體戶 什么都沒有 之前今年稅務局的讓交稅
小寶老師
2024 07/12 11:40
借利潤分配未分配利潤
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
小寶老師
2024 07/12 12:05
不好意思剛才看錯了。
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
借主營業(yè)務收入
貸,利潤分配,未分配利潤。
小寶老師
2024 07/12 12:05
忽略第一個回答吧,然后考慮成預收賬款的那個情況了。錯了
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