問題已解決
想問下6月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候在銷售那一欄填負(fù)數(shù)嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一般納稅人,免稅企業(yè)
07/12 09:21
84784951
07/12 09:22
苗木行業(yè)
84784951
07/12 09:24
好的謝謝老師
84784951
07/12 09:38
這里填不了負(fù)數(shù)
84784951
07/12 09:39
好的,我試試
84784951
07/12 09:42
提示這個(gè)
84784951
07/12 09:47
啊,需要這么麻煩嘛?
84784951
07/12 09:50
我這個(gè)是以前發(fā)票,然后上月開負(fù)數(shù),
84784951
07/12 10:14
打了電話說讓我零申報(bào)
郭老師
07/12 09:17
你好,一般納稅人還是小規(guī)模?
要是小規(guī)模的話,之前交了稅款嗎?
郭老師
07/12 09:21
你好,你之前在哪里填寫的正數(shù)?在這里填寫負(fù)數(shù)就可以了。是免稅出口的還是什么的?
郭老師
07/12 09:23
免稅銷售貨物,填寫負(fù)數(shù),然后去填寫減免明細(xì)表。最后一行選擇免稅性質(zhì)第一列,第三列填寫負(fù)數(shù)銷售額。
郭老師
07/12 09:23
假設(shè)沒有其他的銷售額的情況下,如果你有其他的正銷售額,用正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)。
郭老師
07/12 09:25
不用客氣,工作愉快。
郭老師
07/12 09:38
你不填寫這里,你看下能申報(bào)吧。
郭老師
07/12 09:41
可以的,可以試一下的。
郭老師
07/12 09:42
你看一下,能忽略提交吧。提交不了的話,你就帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局吧。
郭老師
07/12 09:48
你好,負(fù)數(shù)銷售額不好申報(bào),你可以試一下的。我們這邊是自己申報(bào)不了。
郭老師
07/12 09:54
你好,也是這么填寫的,也是這么申報(bào)的。
郭老師
07/12 10:17
你好,那你就按照你稅務(wù)局的來。
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