問(wèn)題已解決

提問(wèn)#老師如果漏報(bào)了去年的印花稅,怎么辦?今年可以直接在申報(bào)系統(tǒng)補(bǔ)報(bào)嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,直接補(bǔ)申報(bào)就行
07/11 15:14
84785040
07/11 15:16
但系統(tǒng)顯示超過(guò)申報(bào)額度,可以提交嗎?
家權(quán)老師
07/11 15:18
那么聯(lián)系稅局12366,看是去大廳申報(bào)還是怎么處理?
84785040
07/11 15:19
顯示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?怎么辦?可以確認(rèn)嗎?
家權(quán)老師
07/11 15:20
那個(gè)不用管,只是個(gè)提示,正常申報(bào)
84785040
07/11 15:22
就是不想去大廳,看有沒(méi)補(bǔ)救措施
家權(quán)老師
07/11 15:23
不用管那個(gè)提示,數(shù)字正確正常提交就行
84785040
07/11 15:23
哦!那就好,謝謝老師!
家權(quán)老師
07/11 15:23
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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