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印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,我印花稅是開票金額+進項金額,(專票抵扣的),為什么還有這個提示

84784972| 提問時間:07/10 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 比如過路費 辦公用品這些專票 您并入印花稅計稅依據(jù)了嗎
07/10 16:19
84784972
07/10 16:20
沒有這些,我是直接抵扣的專票全部申報,我們都是材料票
bamboo老師
07/10 16:22
那平臺里面的發(fā)票都勾選完了嗎
84784972
07/10 16:22
我就不曉得系統(tǒng)獲取的進項數(shù)是那些,不就是我抵扣的嗎?
bamboo老師
07/10 16:23
有沒有區(qū)分含稅跟不含稅?
84784972
07/10 16:24
平臺里面的發(fā)票是什么意思?我就到勾選我收到的專用發(fā)票,是不是開了沒給我的也要算?電子普票沒勾選也算進項 ?
bamboo老師
07/10 16:26
是的 開了沒給的 在平臺上的也算
84784972
07/10 16:31
如果現(xiàn)在報4-6月是不是就到不抵扣勾選里面看第二季度公司收到好多進項票?
bamboo老師
07/10 16:38
不抵扣勾選? 不是直接看抵扣勾選里面的所有發(fā)票嗎?
84784972
07/10 17:05
是不是可以理解 和我實際抵扣專票 沒關系
bamboo老師
07/10 17:14
是可以理解 和實際抵扣專票?沒關系
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