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老師下午好,咨詢下,我司機(jī)器設(shè)備是融資的,款還沒有付完,現(xiàn)在我司要賣設(shè)備,這樣可以嗎,我?guī)っ嫔显趺床僮?/p>

84784987| 提問時間:07/10 13:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,把賬面上余額結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊 租賃負(fù)債——租賃付款額 貸:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 銀行存款 以后付款只有這個分錄 借:租賃負(fù)債——租賃付款金額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 借:銀行 貸:固定資產(chǎn)清理 銷項稅 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向) 如果是賣廢品第2個分錄 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
07/10 13:57
84784987
07/10 13:58
老師,是這樣的,分錄我會的,我意思想問下,機(jī)器設(shè)備都賣了,處理了,但是我款還沒有還完,那么我每個月帳怎么,那筆還款
廖君老師
07/10 14:02
您好,上面文字有點我,我寫上了,框出來
84784987
07/10 14:04
明白,處理了和以后付款,沒有關(guān)聯(lián)的,可以分開操作,不影響
廖君老師
07/10 14:04
對對,我也是這么理解的
84784987
07/10 14:05
好的,謝謝老師,
廖君老師
07/10 14:06
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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