問題已解決

老師,我有筆分錄做錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)得回來,我之前計提了一筆應(yīng)交稅費_增值稅_應(yīng)交稅費,,我繳納的時候做成了應(yīng)交稅費_增值稅_未交稅費了?現(xiàn)在科目余額表顯示在借方的金額

84784974| 提問時間:07/09 20:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
07/09 20:25
84784974
07/09 20:32
小規(guī)模,22年計提,23年支付,24年發(fā)現(xiàn)這個余額在科目余額表借方,要怎么更正
郭老師
07/09 20:34
你好,只有未交增值稅有余額嗎?如果是的話,你看下你確認(rèn)收入用的是哪一個科目?還有你確認(rèn)收入的時候是加稅分開的吧?
84784974
07/09 20:44
我確認(rèn)收入用的是主營業(yè)務(wù)收入
84784974
07/09 20:46
我計提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的
郭老師
07/09 20:49
現(xiàn)在是未交稅金和已經(jīng)交稅金,有余額吧,如果是的話, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅未交稅金
84784974
07/09 20:52
現(xiàn)在是這樣顯示,但這筆稅我是交完了的
郭老師
07/09 20:56
你好,就這一個科目有余額嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出 貸這個科目
84784974
07/09 21:01
這個數(shù)據(jù)是跨年了,這樣做分錄可以嗎?我已經(jīng)交清稅款了,只是當(dāng)時做的時候選錯了三級科目
郭老師
07/09 21:03
你好可以 可以的 金額不大的沒關(guān)系
84784974
07/09 21:03
現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的
郭老師
07/09 21:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅未交稅金 2024-07-09 20:49:15 做了這個不行嗎 仔細(xì)看下
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