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建筑企業(yè),原材料已付款已投入使用,未開票,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝

84785005| 提問時(shí)間:2024 07/09 16:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做: 付款時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 原材料投入使用時(shí),暫估入賬: 借:原材料 (暫估金額) 貸:預(yù)付賬款 例如,建筑企業(yè)購買了一批價(jià)值 100,000 元的原材料,已付款但未開票,付款時(shí): 借:預(yù)付賬款 100,000 貸:銀行存款 100,000 投入使用時(shí)暫估入賬: 借:原材料 100,000 貸:預(yù)付賬款 100,000 等到收到發(fā)票時(shí),先沖回暫估,再按發(fā)票金額入賬。
2024 07/09 16:12
84785005
2024 07/09 16:21
暫估的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,發(fā)票回來的時(shí)候是一般納稅人開的是專票,有影響嗎?
樸老師
2024 07/09 16:28
同學(xué)你好 只要你是一般納稅人這沒有影響
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