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公司經(jīng)營模式是生產(chǎn)加工廠。經(jīng)銷商給廠里介紹訂單拉業(yè)務(wù)。比如說經(jīng)銷商拉了100萬訂單,但實(shí)際加工單是80萬。中間這20萬的利潤差經(jīng)銷商是要拿走的或者說是介紹訂單費(fèi)。加工廠的100萬是直接開給買貨方,不經(jīng)過經(jīng)銷商賬務(wù)。那這20萬的利潤差經(jīng)銷商怎么合理的拿走,需要開什么性質(zhì)的票。加工廠怎么合理取得這20萬成本費(fèi)用票。

84785038| 提問時間:07/09 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
對于這種情況,經(jīng)銷商合理獲取這 20 萬利潤差的方式可以是通過與加工廠簽訂中介服務(wù)合同或業(yè)務(wù)介紹服務(wù)合同。 經(jīng)銷商可以向加工廠開具“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”的增值稅發(fā)票,稅率一般為 6%。這樣加工廠就可以將這 20 萬作為其成本費(fèi)用進(jìn)行列支。 對于加工廠來說,要合理取得這 20 萬的成本費(fèi)用票,需要確保與經(jīng)銷商簽訂的合同條款清晰明確,包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用等。同時,要求經(jīng)銷商按照合同約定和稅務(wù)規(guī)定如實(shí)開具合法有效的增值稅發(fā)票。 例如,合同中可以明確約定經(jīng)銷商為加工廠提供訂單介紹和業(yè)務(wù)促成服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為 20 萬元。在交易完成后,經(jīng)銷商按照約定向加工廠開具“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”的增值稅發(fā)票,加工廠據(jù)此進(jìn)行入賬和稅務(wù)處理。
07/09 15:23
84785038
07/09 15:28
那這種業(yè)務(wù)介紹在稅務(wù)實(shí)務(wù)有占收入的比例沒有。因?yàn)闀衅髽I(yè)會規(guī)避這個利潤,稅務(wù)局肯定不會增長這種費(fèi)用無限增長的
樸老師
07/09 15:32
同學(xué)你好 這個具體得看稅局
84785038
07/09 15:34
這個有從哪個官網(wǎng)查沒。比如河南
樸老師
07/09 15:38
直接百度搜索看看哦
84785038
07/09 15:45
那這20萬可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
84785038
07/09 15:45
那如果我公司取得這20萬的中介服務(wù)費(fèi),可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
樸老師
07/09 15:49
同學(xué)你好 這個有發(fā)票就可以
84785038
07/09 15:54
這個傭金和手續(xù)費(fèi)在稅法上企業(yè)所得稅稅前扣除是按照收入5%扣除,超過部分不予扣除
84785038
07/09 15:55
但是這個經(jīng)銷商不屬于專業(yè)得代理機(jī)構(gòu)和個人,所以這個經(jīng)銷商公司能全額稅前扣除嗎?
樸老師
07/09 16:00
同學(xué)你好 是居間費(fèi)的話是這樣的,按照收入5%扣除,超過部分不予扣除
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