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老師 小規(guī)模納稅人增值稅免款科目入錯了 當時做的分錄(22年): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅XXX 貸:營業(yè)外收入XXX 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 紅沖后更正分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款XXX 貸:營業(yè)外收入XXX 這個“營業(yè)外收入”科目 對嗎

84785030| 提問時間:07/08 16:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,營業(yè)外收入換成以前年度損益調(diào)整
07/08 16:39
84785030
07/08 16:47
老師 “以前年度損益調(diào)整” 月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
07/08 16:48
對的,轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
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