問題已解決

開票時選擇稅收編碼時選錯了,把銷售貨物填成了技術(shù)服務(wù),報稅的時候只能按實際開票的分類編碼,銷售貨物和技術(shù)服務(wù)的金額來填申報表嗎?把它調(diào)過來是不是會有風(fēng)險

84784978| 提問時間:07/08 16:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,只能按開票的項目來申報,本月我們把錯的發(fā)票紅沖了,再開正確的發(fā)票就可以以嘛
07/08 16:07
84784978
07/08 16:09
如果不處理發(fā)票可以嗎?
廖君老師
07/08 16:10
您好,我們是一般人,貨物13%,但服務(wù)是6%,我們交的稅不對了,這個不紅沖不行哦
84784978
07/08 16:48
稅率是一樣的
84784978
07/08 16:49
我們開票的技術(shù)服務(wù)稅率也是1%
廖君老師
07/08 16:50
哦哦,那沒事兒,小規(guī)模呀,又沒有少交增值稅
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