問題已解決

老師:這個公司的帳我是從6月份接手的,現(xiàn)在申報稅,發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的本年累計金額和賬上不相符,這種情況應(yīng)該怎么解決,謝謝!

84784971| 提問時間:07/08 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你之前的1~5月份的數(shù)據(jù)有嗎。
07/08 11:34
郭老師
07/08 11:34
如果有的話,你去看一下未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整,他用這一個科目做過嗎?
84784971
07/08 11:44
沒有做過,之前做的帳很少,銀行帳偶沒有做,都是我6月份補記的
郭老師
07/08 11:45
你好,那你接著之前的來做,怎么做的?就像你的未分配利潤有余額的話,你的本年利潤表是0的吧
84784971
07/08 13:10
沿著之前的帳做的
郭老師
07/08 13:11
你好,那你去看一下他之前有沒有做過利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整。如果沒有的話,按月去核對看一下哪一個月出現(xiàn)的差異。
84784971
07/08 13:58
資產(chǎn)負(fù)債表的差異是帳里面沒有庫存商品的金額,但是申報里面有,至于利潤表我還沒有找差異
郭老師
07/08 13:59
你申報的財務(wù)報表里面有庫存商品,你賬上的沒有嗎?如果是的話,那你申報是根據(jù)什么來申報的? 那哪一個是正確的?
84784971
07/08 14:19
之前的帳很亂,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?
郭老師
07/08 14:23
之前的賬,他有做沒做。如果做了的話,你找一下之前的原始憑證和他做的賬務(wù)處理有不對的,你在當(dāng)月調(diào)整,也就是在7月份調(diào)整 之前的賬,具體的誰也不清楚,你得需要找到原始憑證。然后找到原始憑證,再看一下他賬上做的。
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