問(wèn)題已解決

公司每月給別的公司開(kāi)票,用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果對(duì)方?jīng)]有給我公司打款,先開(kāi)票的話?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公司每月給別的公司開(kāi)票,是需要做分錄的。 如果對(duì)方?jīng)]有給我公司打款,先開(kāi)票的話,借方計(jì)入 應(yīng)收賬款? 科目核算就是了?
07/08 10:47
84784957
07/08 10:48
核算科目可以是什么
鄒老師
07/08 10:48
你好,如果對(duì)方?jīng)]有給我公司打款,先開(kāi)票的話,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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