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前年業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,今年讓轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在分錄怎么寫?

84785003| 提問時(shí)間:07/08 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
07/08 10:25
84785003
07/08 10:25
沒有以前年度損益調(diào)整科目
84785003
07/08 10:26
還需要繳納稅費(fèi)的分錄
鄒老師
07/08 10:26
你好,那就這樣處理? 借:利潤分配—未分配利潤? ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785003
07/08 10:44
這個(gè)對(duì)應(yīng)的附加稅分錄怎么寫
鄒老師
07/08 10:45
你好,對(duì)應(yīng)的附加稅 計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款?
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