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實(shí)務(wù)
問題已解決
劉艷紅老師可以再接一下嗎,我還沒怎么完
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07/07 19:43
84785018
07/07 19:49
老師,那是不是我這樣做沒問題啦,去年發(fā)生的費(fèi)用去年沒入賬,匯算清繳也沒涉及這個(gè)費(fèi)用,然后今年老板想要報(bào)銷出來,就是用
借,未分配利潤(rùn)
貸,庫存現(xiàn)金
這樣確定沒問題了對(duì)嗎
劉艷紅老師
07/07 19:51
可以的,這樣是沒有問題的
84785018
07/07 19:54
那譬如是成本發(fā)票呢,一樣的邏輯,是不是也可以用
借,未分配利潤(rùn)
貸,庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
07/07 19:55
是的,也是一樣的羅輯的
84785018
07/07 20:02
老師那又回到上面我們會(huì)計(jì)犯的錯(cuò)誤了,她說入了成本的,匯算清繳不好調(diào)增出來,然后她又說,這個(gè)去年沒入賬的是成本,所以今年也不能用未分配利潤(rùn)報(bào)銷出來了,老師是不是我們這個(gè)會(huì)計(jì)不轉(zhuǎn)我呀,我們討論的才是正確的
84785018
07/07 20:02
老師那又回到上面我們會(huì)計(jì)犯的錯(cuò)誤了,她說入了成本的,匯算清繳不好調(diào)增出來,然后她又說,這個(gè)去年沒入賬的是成本,所以今年也不能用未分配利潤(rùn)報(bào)銷出來了,老師是不是我們這個(gè)會(huì)計(jì)不專業(yè)呀,我們討論的才是正確的
劉艷紅老師
07/07 20:04
這個(gè)調(diào)賬也是一樣的呀,可以調(diào)增也可以調(diào)減
84785018
07/07 20:14
那老師,我后面就按照你說的做啦,房租仍然做在制造費(fèi)用里,到了明年直接調(diào)增這個(gè)房租,也不需要去改賬了。
然后,去年發(fā)生,沒有發(fā)票并且沒有入賬的成本,我今年也做
借,未分配利潤(rùn)
貸,庫存現(xiàn)金
幫老板把錢給報(bào)銷出來啦
劉艷紅老師
07/07 20:16
借,未分配利潤(rùn)
貸,庫存現(xiàn)金
這筆分錄,我覺得還是有問題
比如我們公司去年的發(fā)票沒有入賬,就是這樣做的,這種是有發(fā)票,才可以減少未分配,但現(xiàn)在你這種是沒有發(fā)票的,也減少未分配,那不代表公司的未分配減少嗎
劉艷紅老師
07/07 20:17
前面房租的,可以在年底匯算清繳調(diào)增,這個(gè)可以的
劉艷紅老師
07/07 20:17
你這樣做分錄,就是增加公司的成本,公司少交稅了呀
84785018
07/07 20:24
老師怎么又繞回去啦哈哈,我感覺公司沒有少交稅呀,因?yàn)榻黄髽I(yè)所得稅的時(shí)候這次費(fèi)用不在里面,正常繳納的,匯算清繳也就是補(bǔ)交企業(yè)所得稅呀。
劉艷紅老師
07/07 20:25
但是你減少了以前的未分配,還是一樣減少了利潤(rùn),只不過不本年的,是去年的
84785018
07/07 20:30
那老師你再分析一下,譬如今年我這個(gè)房租10萬正常做進(jìn)去了,也是沒有發(fā)票進(jìn)來,那我這個(gè)賬就是不改了,10萬費(fèi)用已經(jīng)做進(jìn)去了,后面未分配利潤(rùn)肯定也是少了10萬,明年調(diào)增,也就調(diào)增10*0.05=0.5萬的企業(yè)所得稅,那個(gè)少掉的未分配利潤(rùn)也沒有去改賬啊,老師你看看這個(gè)邏輯對(duì)嗎?
劉艷紅老師
07/07 20:35
賬是不用改,但是你調(diào)了表,不是交了稅了嗎
劉艷紅老師
07/07 20:35
你現(xiàn)在把費(fèi)用做到未分配利潤(rùn),今年匯算清繳調(diào)增了沒有了?
84785018
07/07 20:47
匯算清繳的表我沒有調(diào)呀,做匯算清繳的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用我還沒入呢?
劉艷紅老師
07/07 20:48
你現(xiàn)在這樣入賬,相當(dāng)于是有發(fā)票的,沖減以前的利潤(rùn),
劉艷紅老師
07/07 20:49
那以前的利潤(rùn)不是減少了嗎,稅務(wù)局查賬是不允許的
84785018
07/07 20:53
老師你幫我再研究一下,我實(shí)在搞不明白了
劉艷紅老師
07/07 20:56
比如我去年有張發(fā)票沒入賬,是吧,但金額有點(diǎn)大,我就會(huì)入以前,
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
07/07 20:57
減少以前的利潤(rùn),不能影響現(xiàn)在利潤(rùn),就要用這個(gè)科目,這個(gè)是有發(fā)票的情況下才可以這樣,你現(xiàn)在是沒發(fā)票,也減少以前利潤(rùn)了,肯定不行的
84785018
07/07 21:28
老師,那譬如是進(jìn)來的貼現(xiàn)收據(jù),發(fā)票沒有進(jìn)來怎么做賬呢?
劉艷紅老師
07/07 21:52
先暫估成本,等收到了發(fā)票再?zèng)_暫估
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