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老師,就是在繳納增值稅下面的三個(gè)附加稅費(fèi)怎么計(jì)算的?就是教育費(fèi)附加,城市教育費(fèi)地方教育費(fèi)這些

84785021| 提問時(shí)間:2024 07/06 13:01
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,城建稅是增值稅*7%,縣城是5 % 教育費(fèi)附加,是增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加2%
2024 07/06 13:04
84785021
2024 07/06 13:11
是不是實(shí)際繳納的增值稅額乘以這些稅率
高輝老師
2024 07/06 13:14
是的,實(shí)際繳納的增值稅
84785021
2024 07/06 13:22
老師申報(bào)企業(yè)所得稅,咋申報(bào)的
高輝老師
2024 07/06 13:45
企業(yè)所得稅,按照利潤表的本年利潤總額 乘以25%交稅,小微企業(yè)300萬以內(nèi)會減免,按照5%交,系統(tǒng)會自動判定
84785021
2024 07/06 13:46
老師問你一個(gè)問題,五月的利潤表上凈利潤是115萬,我六月怎么操作,才能不繳納企業(yè)所得稅或者交個(gè)三五千呢?
高輝老師
2024 07/06 13:49
以前年度有虧損沒,可以彌補(bǔ)的 如果是小微企業(yè) ,交5000的所得稅,利潤總額是10萬,(彌補(bǔ)以前年度虧損+6月虧損)的合計(jì)金額要在105萬
84785021
2024 07/06 13:50
啥意思?我沒懂,我的意思是我六月做賬做完了之后假設(shè)是凈利潤-115萬,就可以不繳納了吧
高輝老師
2024 07/06 13:51
利潤-115萬,不用交企業(yè)所得稅
84785021
2024 07/06 13:52
我說我六月的利潤表如果做出來-115萬,這樣子就可以吧之前的沖了,不用繳納了,對不對呢
高輝老師
2024 07/06 14:38
對的,是看本年累計(jì)的金額
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