問(wèn)題已解決

老師,我們?cè)趶S家有返利,這個(gè)月我們用返利進(jìn)車(chē)了,然后就開(kāi)的紅字發(fā)票給廠家,返利進(jìn)到我們預(yù)付款賬戶上了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)那

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 如果這個(gè)車(chē)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)再加上這一個(gè)。
07/04 11:00
84785009
07/04 11:10
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做正確嘛
郭老師
07/04 11:25
可以的,可以這么做的。
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