問題已解決

老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個分錄怎么做?

84784986| 提問時間:07/03 22:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應交稅費-未交增值稅
07/03 22:57
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