問題已解決

老師,我現(xiàn)在想更正1月份的增值稅申報表申請退稅,已經(jīng)繳納了稅款可以在電子稅務(wù)局申報嗎

84784948| 提問時間:04/02 10:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!可以更正申報了
04/02 10:41
84784948
04/02 17:11
稅務(wù)局不讓更正申報說是從當期申報時沖減收入,那么我們退的租金收入,有的收租時候開了發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報三月份的增值稅,已經(jīng)開過發(fā)票的怎么沖減收入?填在哪列
宋生老師
04/02 17:13
你好,這個你填負數(shù),填不開票收入的負數(shù)。
84784948
04/02 20:50
稅務(wù)局說之前開過發(fā)票的4月開紅字沖紅,現(xiàn)在4月申報3月的,都不在一個屬期,票表對比都過不了,我直接全部在沒開票收入沖減不影響吧
宋生老師
04/02 20:55
你好!嗯,可以在不開票收入部分沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~