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在建工程已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,有個電梯尾款因為對方原因沒有支付成功,這筆賬拖了二三年了,現(xiàn)在支付出去,帳要怎么做

84784954| 提問時間:07/03 16:33
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,原來轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)如果不包括這個,還是通過在建工程,然后增加固定資產(chǎn)原值
07/03 16:34
84784954
07/03 16:36
那具體帳目怎么做?
波德老師
07/03 16:40
借在建工程貸銀行存款,借固定資產(chǎn)貸在建工程
84784954
07/03 16:48
那固定資產(chǎn)計提折舊,是把新增原值加進(jìn)去折舊?是從當(dāng)月增加,下月折舊?
波德老師
07/03 16:56
是的,你理解的是正確的
波德老師
07/03 16:57
按會計規(guī)定是什么時候用的下月開始折舊,但是沒有發(fā)票稅法不承認(rèn)
84784954
07/03 16:59
發(fā)票原先就開好了,有先付一部分款,余款等安裝完后才結(jié)清,后面對方公司被注銷,款打過去退回來了
波德老師
07/03 17:10
原先開票了沒掛在建工程嗎
84784954
07/03 17:58
有的,就是尾款問題一直沒付成工
波德老師
07/03 18:05
掛在建工程了原來已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了就不用管了,副款的時候直接沖往來款
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