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月底費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

84785046| 提問時(shí)間:07/02 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的需要的哦
07/02 11:35
84785046
07/02 11:35
借:本年利潤 ? ?貸:利潤分配--未分配利潤,這個(gè)是不是年末才需要做,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)這筆嗎
樸老師
07/02 11:38
月末也可以做的哦
84785046
07/02 11:41
這樣是不是對的
樸老師
07/02 11:46
嗯 這樣就可以的哦
84785046
07/02 11:49
不做也可以嗎
樸老師
07/02 11:52
最好是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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