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老師,你看下這2道題畫紅框處,為什么下面那道題可以用B公司的所得稅稅率?

84784976| 提問時(shí)間:07/02 11:30
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!合并層面的暫時(shí)性差異是由于B公司承擔(dān)的,所以用B公司的所得稅稅率來計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用
07/02 11:33
84784976
07/02 11:34
你看看看紅框圈的,我覺得你答偏了
小碧老師
07/02 12:03
嗯,換個(gè)說法吧。形成母公司的資產(chǎn),納稅主體是子公司,使用子公司的稅率;形成子公司的資產(chǎn),納稅主體是母公司,使用母的稅率 例題中,B公司某固定評(píng)估增值100萬元,這個(gè)增值是母公司的資產(chǎn)上,所以納稅主體是子公司,使用子公司B公司的稅率
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