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去年的費(fèi)用發(fā)票做到今年5月充法人的賬務(wù)如何做賬,請(qǐng)專業(yè)的老師回答

84785030| 提問時(shí)間:07/02 10:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是去年的費(fèi)用發(fā)票,沖銷法人代表借款的意思??
07/02 10:38
84785030
07/02 10:39
充法人的借款
鄒老師
07/02 10:40
你好 借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)收款? ?
84785030
07/02 10:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師
07/02 10:45
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那賬務(wù)處理是? 借:利潤分配—未分配利潤 ,貸:其他應(yīng)收款??
84785030
07/02 10:45
這個(gè)后面的金額是不是用費(fèi)用金額?
鄒老師
07/02 10:45
你好,是的,是這樣的
84785030
07/02 10:49
那影響的盈余公積是不是:借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤呢
鄒老師
07/02 10:50
你好,是的,是這樣的
84785030
07/02 10:51
后面金額是不是:發(fā)票金額*0.75*0.1呢
鄒老師
07/02 10:52
你好,如果是法定盈余公積,是這個(gè)金額
84785030
07/02 10:54
匯算清繳完我們要補(bǔ)交的稅款:借:利潤分配 未分配陸潤 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
鄒老師
07/02 10:54
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,是這樣做分錄?
84785030
07/02 10:56
那還需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤了嗎?我覺得不用
鄒老師
07/02 10:56
你好,不需要。因?yàn)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是沒有??以前年度損益調(diào)整? ?科目的
84785030
07/02 10:58
借:利潤分配—未分配利潤 ,貸:其他應(yīng)收款 借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配 未分配陸潤 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這幾個(gè)就夠了嗎
鄒老師
07/02 11:00
你好,怎么還出來了? 其他應(yīng)收款 呢??
84785030
07/02 11:00
沖銷法人借款啊
鄒老師
07/02 11:00
你好,整個(gè)過程,這樣就可以了?
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