問題已解決

老師,1月份開具的增值稅專用發(fā)票票已進(jìn)行了抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在由于貨物質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨,供應(yīng)商需要沖紅發(fā)票。對(duì)方?jīng)_紅后,請(qǐng)問我需要在電子稅務(wù)局做什么操作,賬務(wù)處理又是怎樣做呢?

84784949| 提問時(shí)間:07/02 10:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你要做負(fù)數(shù)分錄 申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填寫
07/02 10:33
84784949
07/02 10:36
老師,負(fù)數(shù)分錄我會(huì)做。申報(bào)實(shí)操能說具體點(diǎn)嗎?
小菲老師
07/02 10:37
同學(xué),你好 就是增值稅申報(bào)表,你需要把紅字發(fā)票上面的稅額,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784949
07/02 10:59
是附表二里的第20項(xiàng)”紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額“嗎?
小菲老師
07/02 10:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784949
07/02 11:08
老師,請(qǐng)問對(duì)方選擇部份紅沖的話,做法一樣嗎?
小菲老師
07/02 11:08
同學(xué),你好 是一樣的
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