問題已解決
老師,寫給稅局的情況說明怎么寫,格式是怎樣的
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速問速答你好!你是要說明什么呢
07/02 09:08
84785033
07/02 09:09
就是之前有個進項轉(zhuǎn)出,其實是不用轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫個說明
宋生老師
07/02 09:10
你好!
尊敬的稅務(wù)局工作人員:
我公司在進行稅務(wù)自查過程中,發(fā)現(xiàn)之前對某些進項稅額進行了轉(zhuǎn)出處理,但經(jīng)過重新審查,我們認識到這一操作是不正確的。具體來說,我們錯誤地將本應(yīng)抵扣的發(fā)票號碼XXX,不含稅金額XX元,進項稅額XX元在[具體時間]進行了轉(zhuǎn)出處理,涉及金額為[具體金額]元。
經(jīng)過深入分析,我們確認該部分進項稅額實際上符合抵扣條件,并未用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費等不得抵扣的情況。因此,我們特此向貴局說明,并申請撤銷之前的進項稅額轉(zhuǎn)出操作。
我們已經(jīng)對相關(guān)財務(wù)記錄進行了更正,并將在接下來的稅務(wù)申報中,依法依規(guī)進行進項稅額的抵扣。同時,我們將加強對財務(wù)人員的培訓(xùn),確保對稅法的準確理解和正確應(yīng)用,防止類似錯誤再次發(fā)生。
我們對此次操作失誤表示誠摯的歉意,并感謝貴局的理解和支持。我們承諾將嚴格遵守稅收法律法規(guī),確保稅務(wù)申報的準確性和合規(guī)性。
此致
敬禮!
[公司名稱](蓋章)
法人代表:[法人姓名]
[日期]
84785033
07/02 09:44
謝謝老師
宋生老師
07/02 09:46
你好!不用客氣的了
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