問(wèn)題已解決

老師我5月的時(shí)候做了匯算清繳的分錄,就是正常計(jì)提那種,沒(méi)有入以前年度損益調(diào)整,就是: 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 給錢(qián) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那現(xiàn)在6月我想調(diào)到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我是不是應(yīng)該這樣做: 借:所得稅費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅(負(fù)數(shù)) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣對(duì)嗎?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/01 20:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么做的。
2024 07/01 20:24
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