問題已解決

老師你好,我們單位,補交稅金,將之前年度的銷售收入確認部分,這部分繳納企業(yè)所得稅能不能享受當(dāng)年的小微企業(yè)稅收優(yōu)惠呢?

84784977| 提問時間:07/01 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以享受當(dāng)年的小微企業(yè)稅收優(yōu)惠
07/01 15:41
84784977
07/01 15:42
小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠企業(yè)所得稅是按多少來的呢,25%減半征收嗎???
家權(quán)老師
07/01 15:45
疫情3年的增值稅和所得稅 小微企業(yè)所得稅變化 2020年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)5%,100-300萬內(nèi)10% 2021年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)10% 2022年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)5% 2023年:應(yīng)納稅所得額300萬內(nèi)5%
84784977
07/01 15:49
如果補交員工工資,個稅可以按年去報,不按照每月更正申報嗎? 個稅的計算是咋分呢?
家權(quán)老師
07/01 15:53
直接按年補稅就行了
84784977
07/01 15:55
還是需要把每個人的每月統(tǒng)計匯總每年,按年申報哇
家權(quán)老師
07/01 15:59
意思是先匯總,在最后一個月補差額申報
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