問(wèn)題已解決

老師您好,想問(wèn)一下 4 月份繳納了一季度的增值稅,后來(lái)二季度又紅沖了,那已經(jīng)繳納的增值稅,為什么二季度申報(bào)的時(shí)候,不會(huì)退回?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/01 10:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,紅沖可以抵二季度的稅額,不會(huì)退回
2024 07/01 10:57
84784962
2024 07/01 10:59
但是增值稅報(bào)表里面沒(méi)有給我抵啊,還是按照銷(xiāo)售發(fā)票算的,沒(méi)有把紅字發(fā)票算上,怎么回事呢
東老師
2024 07/01 10:59
這個(gè)您得手動(dòng)減去紅字發(fā)票以后的金額申報(bào)
84784962
2024 07/01 11:00
報(bào)表里面那個(gè)銷(xiāo)售額那一欄,系統(tǒng)帶出來(lái)的金額,改不了啊
東老師
2024 07/01 11:01
這個(gè)如果不能修改的話,只能是去稅務(wù)局申報(bào)。
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