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增值稅未達(dá)起征點,申報時填哪一欄
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速問速答對于未達(dá)到起征點的企業(yè),其增值稅申報表填報要求可以按照以下步驟來進(jìn)行:
1、按照稅務(wù)機關(guān)制定的格式準(zhǔn)備增值稅申報表;
2、在“納稅人編號”一欄填寫企業(yè)的納稅人識別號;
3、在“填報期間”一欄填寫稅款所涉及的月份;
4、在“稅種”一欄填寫“增值稅”;
5、在“預(yù)繳稅款”一欄填寫0;
6、在“本期應(yīng)交稅費”一欄填寫0;
7、在“本期實繳稅費”一欄填寫0;
8、在“本期抵扣稅額”一欄填寫0;
9、在“應(yīng)補(退)稅額”一欄填寫0;
10、在“補(退)稅憑證號”一欄填寫0;
11、最后,在“附注”一欄填寫“未達(dá)起征點”字樣;
07/01 09:29
84784964
07/01 09:32
不填開票金額?
嬋老師
07/01 09:38
一般來說未達(dá)到起征點的增值稅是進(jìn)行零申報
84784964
07/01 09:42
那印花稅怎么報,根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和成本報嗎
嬋老師
07/01 09:44
印花稅是根據(jù)合同簽訂的總合同價格申報
84784964
07/01 10:07
車輛租賃費和服務(wù)費印花稅稅率多少?
嬋老師
07/01 10:14
汽車租賃合同印花稅的稅率是租賃金額的千分之一
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