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你好,今天紅沖上個月的發(fā)票!可以直接在銷項里面減去嗎
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速問速答可以直接抵減當(dāng)期銷項稅。
紅沖上個月的發(fā)票,賬務(wù)處理上需用紅字沖銷原記賬憑證。例如,上月開具發(fā)票時的會計分錄為:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
本月紅沖時,會計分錄為(金額為負(fù)數(shù)):
借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (負(fù)數(shù))
在報稅時,紅字發(fā)票的稅額會自動抵減當(dāng)期的銷項稅額。但需注意,要將紅沖的相關(guān)資料留存好,以備稅務(wù)檢查。
同時,開具紅字發(fā)票需要符合一定的條件和流程。如果是增值稅專用發(fā)票,需要先提交紅字發(fā)票申請表,待紅字發(fā)票的信息表審核通過后,才能開具紅字發(fā)票。
07/01 09:28
84785045
07/01 09:56
當(dāng)月紅沖當(dāng)月的發(fā)票,還需要做賬嗎
84785045
07/01 09:58
紅字發(fā)票申請表在哪里提交
樸老師
07/01 10:02
需要做賬的哦
電子稅局里面開數(shù)電發(fā)票的紅字發(fā)票信息表
然后對方點確認(rèn)
這樣就可以
84785045
07/01 10:03
紅字發(fā)票無需確認(rèn)的話,直接紅沖完就不用管了吧
樸老師
07/01 10:03
需要另一方確認(rèn)才可以的
84785045
07/01 10:07
可是顯示是無需確認(rèn)呀
84785045
07/01 10:08
是每一次都要對方確認(rèn)嗎
84785045
07/01 10:11
對方未入賬,未勾選
84785045
07/01 10:11
我都沒推送過去,還缺認(rèn)嗎?
樸老師
07/01 10:15
同學(xué)你好
對的
你開了他確認(rèn)
他申請紅字發(fā)票信息表你就確認(rèn)
反正得有一方申請,另一方確認(rèn)
84785045
07/01 10:41
稅務(wù)局說不用呀,你們老師講課也是說的對方未入賬不用確認(rèn)
樸老師
07/01 10:42
還沒入賬不用
入賬了要做
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