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老師,您好!我想請教一下如果6月有部分收入沒有開票,在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月我需要做什么賬務(wù)處理嗎?這部分收入發(fā)票如果在7月份開,在申報7月份增值稅時我需要怎么處理呢?

84784998| 提問時間:06/30 15:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月需要做確認(rèn)收入的分錄 收入發(fā)票在7月份開,在申報7月份增值稅時 未開票填負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票填寫申報表
06/30 15:51
84784998
06/30 15:54
6月份做的收入分錄不用在7月份沖銷了重新在做一筆收入分錄嗎?申報表上具體怎么填呢?
bamboo老師
06/30 15:55
6月份做的收入分錄在7月份做紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 在申報7月份增值稅時 未開票欄次填負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫申報表??
84784998
06/30 16:30
好的,謝謝老師!
bamboo老師
06/30 16:46
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