問題已解決

老師,請問所得稅費用那章,里邊會有確認(rèn)某年末的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,請問我搞不清楚用什么稅率,這個怎么去思考這個問題。比如表里的數(shù)據(jù)給出了,求20和21末的遞延所得稅,但是為什么是40和60和480呢

84785005| 提問時間:06/30 08:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,看上述暫時性差異預(yù)期轉(zhuǎn)回時的稅率
06/30 08:51
84785005
06/30 08:51
你的意思是稅率相同的年份可以合計在一起嗎
小林老師
06/30 08:56
可以一致,也可以不一致
84785005
06/30 08:57
什么意思?麻煩詳細(xì)說明
小林老師
06/30 09:14
就是暫時性差異后期轉(zhuǎn)回才確認(rèn)遞延所得稅,計提遞延所得稅是看轉(zhuǎn)回時對應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率
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