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老師好!請問科目余額表內(nèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,剛好是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,合理嗎?

84785043| 提問時(shí)間:06/28 23:23
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于老師y
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,未交增值稅的計(jì)算公式:當(dāng)期未交增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額)-以前期間留抵稅額,根據(jù)公式分析,例如10000=20000-(10000-0)-0,有可能會有相等的情況,但這種幾率很小。
06/28 23:30
84785043
06/28 23:35
老師,合理的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應(yīng)該為0,是嗎?
于老師y
06/28 23:41
一般在月結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,即本月應(yīng)繳納增值稅額
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