問題已解決

請問老師,我未交增值稅-20000,這個月未交增值稅300,結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅-19700,當(dāng)月需要計提教育費(fèi)附加和城建稅嗎?

84785036| 提問時間:06/28 15:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不需要的哦,我們是按實(shí)繳的增值稅和消費(fèi)稅來計提附加稅的
06/28 15:46
84785036
06/29 11:15
老師,請問企業(yè)進(jìn)行清算,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么平賬?
廖君老師
06/29 11:18
您好,清理,應(yīng)付不付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,
84785036
06/29 11:27
營業(yè)外收入要繳稅,怎么做不繳稅呢?
廖君老師
06/29 11:30
您好,這是理想,不可能不交稅呀
84785036
06/29 11:35
老師,其他應(yīng)付款-法人? 80000,這個怎么解決呢
廖君老師
06/29 11:42
您好,您咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有些地方不要求清理股東的往來,公司欠股東的可以不管,如果要清理,這個也要記入營業(yè)外收入了,
84785036
06/29 12:15
老師,應(yīng)付賬款-某單位5000,可不可以用庫存現(xiàn)金來沖平 ,庫存現(xiàn)金借方有161500
廖君老師
06/29 12:19
您好,我們這個賬好假呀,可以的,把其他應(yīng)付款-法人?也沖了
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