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你好,我繳納上年的企業(yè)所得稅,上年沒有計提所得稅,怎么做會計分錄

84784966| 提問時間:06/28 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/28 14:19
84784966
06/28 14:24
做到以前年度損益調整太麻煩了,可以做本年度的所得稅費用嗎,所得稅費用不多,才2000多元
宋生老師
06/28 14:27
你好!這樣才是規(guī)范的做法了
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