問題已解決

老師您好,我現(xiàn)在要開36萬普票出去,**方也是開普票進來,我讓他開30萬的普票,他說按原來的材料的60%勞務30%的比例開給我,是按哪種算法開呢?

84784952| 提問時間:06/28 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,最好是按照他的這種做法,它是根據(jù)比例來的。
06/28 10:56
郭老師
06/28 10:56
這樣你做成本好做。
84784952
06/28 11:03
稅金問題,我開36萬收掛方稅金及附加19565.39元,公司需要繳納增值稅及附加11786.95元,所得稅36萬減30萬x0.55是15000多元,這樣合計稅金27118元,這樣我不是要虧錢嗎,是這樣理解?
郭老師
06/28 11:04
你好,你交了多少稅款,你讓他承擔了不就行了?
84784952
06/28 11:05
問題一是,他的勞務的票已開夠了,本次只要開20萬的材料票了 如果,他開20萬給我,我的所得稅不是要交的更多 更正所得稅0.25
郭老師
06/28 11:14
給你發(fā)票一共給你開多少?
84784952
06/28 11:29
老師,您看下我這樣算,對嗎?
84784952
06/28 11:30
后面這個表是他們原來談好的稅金表
郭老師
06/28 11:32
你開出去的稅率是多少的?9%的嗎?然后收到的這個3%是專票普票的。
84784952
06/28 11:34
我算的企業(yè)所得稅是0.25,我就是分不清企業(yè)所得稅是多少個點
郭老師
06/28 11:37
你增值稅是差額交稅的嗎?
郭老師
06/28 11:37
企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)是5%的稅率,非小型微利企業(yè)25%。
84784952
06/28 12:17
老師,我開的是3%的普票
郭老師
06/28 12:20
你增值稅是全額收取人家的,對方給你開專票普票,你都是一樣交稅的。你開了普通發(fā)票,只能抵扣企業(yè)所得稅。他給你少開發(fā)票,你少抵扣了所得稅,多交所得稅。
郭老師
06/28 12:20
可以跟他說,如果和協(xié)商的不一致的,你需要給我們補差額的稅點。
84784952
06/28 15:43
老師,成本足額的情況下,為什么所得稅計稅按1.5%計算?
郭老師
06/28 15:45
根據(jù)稅負來。因為它即使提供足夠的成本,你也不敢全部用,你的收入和成本能是一樣的嗎?你敢用嗎?
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