問題已解決

請教老師,當(dāng)年度發(fā)現(xiàn)的重大會計差錯怎么處理?已報稅

84785013| 提問時間:06/27 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
06/27 12:02
84785013
06/27 12:09
重大差錯如果是1季度未確認(rèn)的收入也是返回到1季度確認(rèn)嗎?已在2季度確認(rèn)了
樸老師
06/27 12:27
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785013
06/27 12:40
那后面的憑證、報表都要修正了是嗎?申報表也要更正。這樣會不會引起稅務(wù)的稽查
樸老師
06/27 12:43
同學(xué)你好 這個是有可能的
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