問(wèn)題已解決

老師,金蝶這個(gè)貨幣資金指定現(xiàn)金流量時(shí),沒(méi)有主表項(xiàng)目?請(qǐng)問(wèn)怎么辦?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:06/27 09:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是我們基礎(chǔ)設(shè)置錯(cuò)了,看下圖
06/27 10:01
84785001
06/27 10:13
我的系統(tǒng)這兩個(gè)都沒(méi)有打勾。出現(xiàn)的就是上圖的問(wèn)題。現(xiàn)在需要打框起來(lái)的第一個(gè)勾還是?
廖君老師
06/27 10:14
您好,勾選第1個(gè)哦,您試一下
84785001
06/27 10:28
應(yīng)該是在這里勾成銀行,只是灰色的,勾不了?
廖君老師
06/27 10:31
您好,最下面那個(gè)現(xiàn)金等價(jià)物勾上
84785001
06/27 10:50
老師,剛才的問(wèn)題解決了。下圖銷售人員的交通,通訊費(fèi)還是差旅費(fèi),選哪個(gè)更合適?
廖君老師
06/27 10:55
您好,支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng),這不是工資哦
84785001
06/27 11:05
老師,我還想問(wèn)你了問(wèn)題,遇到你真幸運(yùn)。你很專業(yè)也很認(rèn)真。之前問(wèn)過(guò)別人,感覺(jué)還是不理解。問(wèn)題是我們賣的貨物,客戶提貨量達(dá)到10萬(wàn)(這10萬(wàn)已到賬,已確認(rèn)收入,應(yīng)收賬款,已開票),返利2000,這個(gè)2000只能作為客戶的提貨款。這個(gè)2000怎么記分錄?
廖君老師
06/27 11:12
謝謝朋友的信任。? 這是返利,我們要開2000的紅票,或者在下次開票里少開2000,要不大家的賬都不平的,這也是有政策的哦 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào))規(guī)定:對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)當(dāng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1+所購(gòu)貨物適用增值稅稅率)×所購(gòu)貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開票規(guī)定 1.供貨方開具紅字發(fā)票:由供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票,供貨方可以沖減銷項(xiàng)稅額,商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785001
06/27 11:30
1.紅字發(fā)票開票內(nèi)容怎么開?在這個(gè)過(guò)程中沒(méi)有銷售退回???如果銷售退回庫(kù)存也不對(duì)???開票內(nèi)容寫返利? 2.這個(gè)2000元作為客戶下次的提貨款,有沒(méi)有分錄要寫?
廖君老師
06/27 11:34
您好,是沒(méi)有退回,工作中的操作 我們把發(fā)票整張發(fā)票紅沖,開折扣發(fā)票,我們交增值稅就少了 2.?銀行付款了,當(dāng)然要寫分錄的,? 借:應(yīng)收賬款? ?貸:銀行?
84785001
06/27 11:38
銀行沒(méi)付款給客戶,款在公司賬上留做下次的提貨款。借:銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?貸應(yīng)收賬款
廖君老師
06/27 11:39
哦哦,沒(méi)有付就沒(méi)有分錄,下次少開2000元,我們按發(fā)票來(lái)做分錄就好了
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