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5月數(shù)電票進項稅額已經(jīng)認證抵扣。銷售方在6月作廢了紅沖。作為采購方已經(jīng)怎么操作

84784985| 提問時間:06/26 15:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,購買方在申報的時候需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
06/26 15:05
84784985
06/26 15:05
怎么填寫。我這邊需要給對方紅字確認嗎
東老師
06/26 15:05
對方都已經(jīng)紅沖了,你不需要再操作。
東老師
06/26 15:06
就是在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784985
06/26 15:07
對方一直在催讓我給他紅字確認。就是沒明白
東老師
06/26 15:09
既然都已經(jīng)開完了,就不需要。確認什么了
84784985
06/26 15:11
6月開的紅字發(fā)票是5月開的,采購方已經(jīng)進項抵扣。
東老師
06/26 15:11
方已經(jīng)抵扣的話,現(xiàn)在的問題是紅字發(fā)票他開出來了嗎?
東老師
06/26 15:11
我說都已經(jīng)開出來了,就不用你們確認什么。
東老師
06/26 15:11
但是你們需要開紅字發(fā)票信息表。
84784985
06/26 15:13
就是現(xiàn)在是否需要給銷售方確認
東老師
06/26 15:14
那你們是需要給對方確認一下。
84784985
06/26 15:15
確認后,后面又該怎么處理該張紅字發(fā)票的進項稅額呢
東老師
06/26 15:15
就是你在申報納稅的時候,在附表二里面把這個進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784985
06/26 15:16
好的,感謝老師
東老師
06/26 15:16
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